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审计局2018年工作总结和2019年工作思路3

公文搜 2021-07-14 17:49:13 审计
审计局2018年工作总结和2019年工作思路2018年以来,我局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,认真贯彻执行党的十八大、各中全会和系列重要讲话精神,坚持“依
审计局2018年工作总结和2019年工作思路2018年以来,我局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,认真贯彻执行党的十八大、各中全会和系列重要讲话精神,坚持“依法审计、客观求实、鼓励创新、推动改革”的基本原则,紧紧围绕县委、县政府中心工作,着力审计技术创新,稳步实施审计机关“五年创新计划”,认真履行审计监督职责,不断促进经济发展、改善民生、反腐倡廉等工作,保障审计在县域经济运行的重要作用。一、2018年主要工作2018年,我局坚持积极发挥审计职能、创新审计技术和理念、提升审计履职水平、加强机关作风效能建设,统筹部署年度计划,以四个抓手为推动,全年各项工作开展有力,成效显著。(一)抓项目质量,为县域经济健康运行保驾护航1、审计项目完成情况全年计划安排了7大类293个审计项目。截止目前审计查出违规问题金额74万元,管理不规范金额56361万元。具体完成情况如下:(1)政策措施落实情况跟踪审计。按要求每季度开展,创新审计理念,坚持“两手抓”“三个区分”,注重反映稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险重大任务完成情况,。(2)县本级预算执行审计及开发区财政财务收支审计。对审计中发现的财政预算执行、财政管理、财政资金存量等方面15个问题分别提交到县人大常委会和县政府常务会,责令予以整改。(3)部门预算执行审计及其他财政财务收支审计。截至目前,完成了六部门预算执行情况审计及八个部门六项经费核查。(4)经济责任审计。截止目前,已完成7名领导干部任期经济责任审计,开展了邱村镇村居负责人经济责任审计,同时对6个部门负责人日常履行经济责任进行了审计核查,并对11名领导干部实行了离任经济责任事项交接。(5)政府投资审计。截至10月底,共计完成结算审计项目980项,总审结金额12.17亿元,总核减额1.17亿元,平均核减率9.62%。另外完成变更价款审计27项,金额2163.08万元;县领导交办项目2项。(6)专项审计。利用审计资源共享,结合民政局经济责任审计开展了福彩公益金专项审计调查,延伸到教体局开展了体彩公益金专项审计调查。同时对近年来全县农村低保、城镇低保、农村五保供养及救济救灾等四项民政专项资金进行了审计,相关问题线索均移送至有关部门进行处理。(7)交办审计项目。始终坚持“围绕中心、服务大局”的工作理念,高质量完成好县委政府和上级审计机关以及巡视巡察交办的事项。截至目前,我局共收到计划外交办事项6项,现已全部完成。按照《关于分解落实政府工作报告提出的2018年主要工作任务的通知》的要求,强化了对公共资金、国有资产、国有资源等重点领域审计监督,已完成本轮领导干部履行经济责任审计全覆盖。2、推进全省审计机关“五年创新计划”情况2016年度,我局荣获全省审计机关“审计理念创新年” 先进集体。我局坚持以实现现代化审计为目标,着力创新审计技术,大力推进“金审工程”。在今年的惠民资金审计中我局首次运用平台开展大数据审计,取得显著成效。全省审计机关“审计技术创新年”先进集体正在争创中。3、审计整改及审计成果运用推动情况今年3月份,县政府召开了领导干部经济责任审计和固定资产投资审计两个领导组会议,会上我局汇报了2016年审计工作情况、宣传了最新审计政策动向;4月底,县人大常委会听取了审计发现问题整改情况汇报,并就审计整改情况进行了专题询问;8月份,我局主要负责人受县政府委托,向县人大常委会汇报了2016年度县本级预算执行及其他财政收支审计情况;10月份,县政府常务会会议,专题听取了我局关于审计查出的主要问题及整改工作情况汇报。除此之外,县委政府高度重视审计整改和审计成果运用,多次强调要强化审计整改督查,提升审计效果。4、全县内审工作开展情况一是通过制度建设,推进内部控制规范化。把建立健全内部审计机构、完善内部审计制度作为推进我县内部审计重要工作来抓;二是通过自身建设,不断提高从审能力。各内审机构通过合理整合内部审计资源,完善内部审计工作制度,积极参加内部审计理论研讨活动、内部审计业务培训及学习交流,不断提升专业技能和岗位胜任能力。三是通过基础建设,壮大内审队伍。在内审队伍建设上不断将乐于奉献、业务素质高、工作认真负责